目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預算說明
三、
支出預算說明
四、
“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
樂昌市廣播電視臺是貫徹執行國家和省有關宣傳工作方針政策和法律法規的事業單位。內設機構有辦公室、后勤計財部、總編室、新聞中心、科技事業中心、網絡中心、數據部、市場服務部、工程施工部、廣告部共10個。
市廣播電視臺主要職能是:
1
、認真貫徹執行黨的路線、方針和政策,按照黨和政府的宣傳工作方針,把握正確輿論導向,充分發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2
、負責制訂并組織實施廣播電視臺事業和產業的發展規劃,促進廣播電視臺事業和產業發展,努力加快信息化步伐,推動信息化進程。
3
、貫徹落實廣播電視行業法規,按照上級規定要求,抓好內部管理。確保事業、宣傳、產業經營等工作規劃有序進行。
4
、負責廣播電視安全播出和設備設施的安全防范工作,經有關部門授權,行使對破壞廣播電視設施和違反廣播電視臺管理規定行為進行稽查。
5
、負責廣播電視節目的制作、播出、新聞技術和促進廣播電視臺事業和產業發展,科研成果的應用及廣播電視覆蓋和網絡的建設等工作。
6
、按上級的有關規定,完整轉播和傳輸中央、省、市廣播電視節目。
7
、按照中央、省、市廣播電視部門關于收編鄉鎮廣播電視站的精神,整合鄉鎮廣播電視傳輸網絡,管理、指導鄉鎮廣播電視站的各項工作。
8
、承辦市委、市政府和上級廣電部門交辦的其它任務和經批準的相關業務。
(二)人員構成情況
本單位編制136人。現有在職人數103人,其中財政供養人員41人;離退休人員35人,其中財政供養人員35人。
(三)預算年度的主要工作任務
1
、創新管理,強化宣傳工作
2
、強化市場意識,抓服務質量,努力搞好經營創收和事業發展
3
、定期維護,全面巡查,落實安全責任制
4
、籌建無線發射臺,落實民生工程建設
5
、切實抓好隊伍建設,不斷提升業務水平
6
、扎實開展教育實踐活動,建設模范廣電部門
7
、切實加強公務用車管理,杜絕公車私用現象發生
8
、強化責任,狠抓落實,努力做好綜治維穩工作
二、收入預算說明
2016
年度我單位預算總收入2399.19萬元,其中:文化體育與傳媒收入:2271.67萬元
、社會保障和就業收入:
47.2
萬元、
醫療衛生與計劃生育收入
4.93
萬元。
三、
支出預算說明
2016
年度我單位預算總支出2399.19元,其中:工資福利支出1117.27萬元
、商品和服務支出
111.26
萬
元、對個人和家庭補助支出52.13萬元、債務利息支出176.36萬元、債務還本支出379.45萬元,基本建設支出287.72萬元,縣市區連線.樂昌制作經費30萬元,其他支出654.45萬元。
四、“三公”經費預算說明
2016
年度我單位
三公經費預算為49.5萬元,其中公務接待費14.5萬元,公務車運行維護費35萬元;我臺將嚴格控制三公經費的開支,做到只減不增,每年遞減的預算規劃。
五、2016部門預算表.xls