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2016年樂昌市水務局部門預算公開

 

       第一部分:2016年樂昌市水務局部門預算基本情況說明    
       一、部門基本情況    
  (一)部門機構設置、職能    
  樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門,納入部門預算編制的單位共10個,分別是:水務局本部、樂昌市水政監察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區水利聯合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。    
局機關主要職能:    
(1)貫徹執行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規,擬訂有關規范性文件;    
(2)負責保障水資源的合理開發利用,組織編制全市重要江河流域綜合規劃、防洪規劃,會同有關部門提出水利固定資產投資規模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施,按規定權限審批有關水利項目初步設計;    
(3)負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理,擬訂全市中長期供求規劃、水量分配和調度方案并監督實施,負責節約用水工作,指導水利行業供水和鄉鎮供水工作,發布水資源公報;    
(4)承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規劃,組織擬訂全市重要江河的水功能區劃并監督實施,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,負責引用水水源、地下水開發利用和城市規劃區地下水資源的管理保護工作;    
(5)組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護,指導水利工程建設與運行管理,承擔水利工程移民管理工作;    
(6)承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責建設項目水土保持方案的審批及監管;    
(7)指導全市農村水利工作。組織協調農田水利基本建設,指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作,指導農村水電、農村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作;    
(8)指導、監督水政監察和水行政執法工作,處理本地區的水事糾紛,依法負責水利行業安全生產工作,組織實施水利工程建設的監督,監督管理水利建設市場;    
(9)負責水利資金使用的監督和水利行業國有資產的管理工作;    
(10)負責水利科技工作,組織開展水利行業質量監督工作,負責水務信息化建設;    
(11)組織、協調、監督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作,負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施,指導水利突發公共事件的應急管理工作;    
(12)承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。                       
  (二)人員構成情況    
  1、局機關共有行政編制 21人,工勤編制3人。實有在編14 人,退休40人。    
  2、樂昌市水政監察大隊共有參公事業編制12 人。實有在編8人,退休人數3人。    
3     、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業編制6人。實有在編6人。    
4     、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業編制25人。實有在編1人。    
5     、樂昌市梅花灌區水利聯合所共有事業編制22人。實有在編4人,退休人數9人。    
6     、樂昌市豐收水庫管理所共有事業編制10人。實有在編3人,退休人數2人。    
7     、樂昌市龍山水庫管理處共有事業編制37人。實有在編53人,退休人員由社保發放工資,未納入本次部門預算。    
8     、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業編制53人。實有在編51人,退休人員由社保發放工資,未納入本次部門預算。    
9     、樂昌市機電排灌管理總站共有事業編制12人。實有在編20人,退休人員由社保發放工資,未納入本次部門預算。    
10     、樂昌市金雞水庫管理所共有事業編制12人。實有在編9人,退休人員由社保發放工資,未納入本次部門預算。    
  (三)預算年度的主要工作任務    
2016     年,以科學發展觀為指導,深入貫徹落實學習習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會精神,緊緊圍繞市委、市政府中心任務,認真做好以下工作:一是認真落實水庫移民后期扶持政策;二是做好防汛防風抗旱三防工作;三是加快水利工程建設;四是做好年度規劃計劃編報工作;五是進一步嚴格水資源管理,強化水行政執法;六是進一步落實安全生產責任制,確保水利工程建設和運行零事故;七是繼續做好扶貧工作;八是加強隊伍建設和廉政建設。    
二、收入預算說明    
  2016年部門收入預算10454.84萬元。其中:財政撥款收入10454.84萬元,占100%。    
  三、支出預算說明    
  2015年部門支出預算10454.84萬元。其中:財政撥款收入安排的支出10454.84萬元。包括:    
(一)基本支出605.11萬元,占5.79%。主要為:工資福利支出239.85萬元,對個人和家庭的補助259.49萬元,商品和服務支出105.77萬元。比上年增加24.61萬元,主要原因一是增加了公務員和參公事業編制人員的交通補貼;二是人員工資的增長。    
(二)項目支出9749.73萬元,占93.26%。比上年增加了2525.34萬元,主要是增加了樂昌市村村通自來水工程。具體如下:    
1     、山區五市中小河流治理工程4034.70萬元;2、樂昌市村村通自來水工程4893.70萬元;3、水管單位體制改革等補助項目446.98萬元;4、大中型水庫移民后期扶持補助資金99.06萬元;5、灌區維護經費、水資源整治、防汛212.09萬元;6、水庫移民糧差補助資金50.00萬元;7、小型水庫管理人員補助經費13.20萬元;8、小水電技改扶持資金100.00萬元。    
 
  第二部分  2016年樂昌市水務局部門預算表(點擊附件)樂昌市水務局2016部門預算公開.xls    

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