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樂昌市對外貿易經濟合作局2014年度部門決算

 錄
 
第一部分  2014年樂昌市對外貿易經濟合作局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經費”支出說明
 
第二部分  2014年樂昌市對外貿易經濟合作局部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分  2014年樂昌市對外貿易經濟合作局部門決算
基本情況說明
 
      一、部門基本情況
    (一)部門機構設置、職能
根據《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發〈樂昌市人民政府機構改革方案〉的通知》(樂發〔 2010〕11號),設立樂昌市對外貿易經濟合作局,為市人民政府工作部門。市對外貿易經濟合作局機關行政編制15名。其中:局長1名、副局長2名;正股級領導職數5名,副股級領導職數3名。后勤服務人員2名。市對外貿易經濟合作局設5個內設機構:包括辦公室、招商辦、外資股、對外貿易發展股、口岸股。
樂昌市對外貿易經濟合作局的主要職能是: 一是貫徹執行上級對外貿易、經濟合作、外商投資和口岸管理等方針政策、法律法規,擬訂有關規范性文件。 二是擬訂有關對外貿易經濟合作發展規劃、年度計劃,并組織實施,分析外貿形勢和我市進出口現狀,貫徹執行進出口商品配額指標政策及實施辦法,推行電子商務等新型貿易方式,規范外貿流通秩序。 三是指導全市招商引資工作,承擔外商投資企業項目的審批、審核、核準等工作,指導、管理招商引資、投資促進及外商投資企業的進出口工作。 四是指導加工貿易工作。 五是負責對外經濟合作工作,指導和監督對外承包工程、勞務合作等業務。 六是依法辦理各類企業的進出口經營資格登記,負責境外非企業經濟組織在本市設立的常駐代表機構的審核,指導監督境外各種外經貿交易會、洽談會和招商活動。 七是編制和實施全市口岸發展規劃,負責全市口岸開設、關閉、調整的審核工作。 八是負責組織協調反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作。 九是承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
2014年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱單位)共 1個,其中單戶錄入1戶,其中含單位1個,占單位總數100%;行政單位匯總錄入1戶,其中含單位1個,占單位總數的100%。
(二)人員構成情況
2014年年末實有人數 30人,其中:實有在職行政人員13人,退休人員17名。
(三)決算年度的主要工作任務
2014年主要工作目標任務及經濟指標完成情況:
    1、招商引資工作
截至年底,我市已引進各類項目 168個(內資項目147個,外資項目21個),總到位資金約18.21億元。
    2、外經貿工作
   1)合同外資
我市全年引進合同外資 3440萬美元,完成全年目標任務數的100.4%。
   2)實際利用外資
我市全年完成實際利用外資完成 1710萬美元,完成全年目標任務數的90%。
  ( 3)外貿進出口
我市全年共完成外貿進出口 3260萬美元以上,完成全年目標任務數的108.7%。我市全年新增自營進出口實績的企業2家。
    二、收入決算說明
2014年樂昌市商務局部門決算總收入 2427018.24元,全部為一般公共預算撥款收入。
三、支出決 說明
    2014年樂昌市商務局部門決算總支出 2427018.24元,全部為財政撥款安排支出。
(一)財政撥款支出中,基本支出 1897018.24元,占本年財政撥款支出的78.16%。其中:工資福利支出658448.44元;商品和服務支出265000元;對個人和家庭的補助973569.8元;項目支出530000元,占本年財政撥款支出的21.84%。
    2014年樂昌市商務局財政撥款安排的基本支出共 2427018.24元,具體情況如下:
1.一般公共服務支出 1482388.94元
一般公共服務(類)商貿事務(款)決算支出 1482388.94元,比上年決算減少896838.06元,主要原因是:2014年比上年一般公共服務(類)下少了“政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)和“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款)。2014年主要支出項目有:行政運行877388.94元;其他商貿事務支出75000元;招商引資項目530000元。
2.社會保障和就業支出 863327.3
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)決算支出 763169.1元,比上年決算增加78718.6元,主要原因是:退休人員工資提高了。主要支出項目有:歸口管理的行政單位離退休686483.9元;事業單位離退休76685.2元。
社會保障和就業支出(類)撫恤(款)決算支出 100158.2元,比上年決算減少6891.8元,主要原因是:死亡撫恤金比上年減少。主要支出項目有:死亡撫恤100158.2元。
    3.醫療衛生與計劃生育支出 81302元
醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)決算支出 81302元,比上年決算增加6882元,主要原因是:2014年醫療保障費提高。主要支出項目有:行政單位醫療67945元;公務員醫療補助13357元。
(二) 2014年項目支出決算530000元,占本年財政撥款支出的21.84%,其中:招商引資項目支出530000元。主要用于招商引資相關工作。比上年的招商引資項目支出減少630000元。原因是:我局采取有力措施,狠抓落實,嚴控各項經費支出。   
四、“三公”經費支出說明
2014年“三公經費”財政撥款支出共 435700元,與上年相比減少50.40 %,減少的原因是:上年“三公經費”中有會議費6萬元和公務用車購置費165300元,而2014年沒有這兩項支出。
具體情況如下:
    1.2014年我局沒有因公出國(境)費支出。
 2.公務用車購置及運行維護費支出 57300元。2014年我局沒有購置車輛,公務用車購置費為零,現有使用車輛2臺,車輛運行維護費為57300元,平均每輛28650元。公務用車購置及運行維護費支出比上年205300元減少72.09%。原因是:2014年我局沒有車輛購置費,而上年購置了一臺車牌號為粵F·WJ203別克轎車,金額是165300元(其中:財政撥款支出100000元)。
3.公務接待費支出 378400元,主要是按規開支的公務接待費。公務接待費支出比上年417800元減少了39400元,減少了9.43%。減少的原因是:我局采取有力措施,狠抓落實,嚴控各項經費支出。
 
 

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