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2018年度樂昌市文化廣電新聞出版局預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)

目  錄
 
第一部分  部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
 
第二部分  部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明(樣板)
 
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018 年預(yù)算組成單位1個,是 樂昌市文化廣電新聞出版局 ,主要職能是貫徹執(zhí)行上級關(guān)于文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版和著作權(quán)管理的方針政策 推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù),管理市級公共文化設(shè)施 指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場綜合執(zhí)法,組織協(xié)調(diào)全市文化市場整頓行動,負(fù)責(zé)對文化經(jīng)營活動進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,對從事演藝活動的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有 5個,分別為辦公室、文化藝術(shù)股、文化市場綜合執(zhí)法隊、廣播電視股、新聞出版管理辦公室。
(二)人員構(gòu)成情況。 截止 2017年末, 本單位在職在編人員有 17 名,離退休人員有23名,后勤服務(wù)人員數(shù)2人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)(簡單羅列)。2018年,市文廣新局將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神。認(rèn)真貫徹《公共文化基本保障法》,按照建設(shè)小康社會目標(biāo),努力補(bǔ)齊文化短板,提升文化服務(wù)效能,深入實施文化惠民工程和開展各類群眾文化活動, 進(jìn)一步豐富群眾文化生活。
< > 抓服務(wù),提升文化供給水平
<二> 抓短板,加大公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
<三> 抓特色,加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作。
<四> 抓保護(hù),推動歷史文化遺產(chǎn) 和旅游融合 發(fā)展。
<五> 抓管理,確保文化市場有序發(fā)展。
<六> 抓作風(fēng),推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、收入預(yù)算說明
2018 年收入預(yù)算338 .6 萬元,比上年增 50.24 萬元,增幅 17.4 %,主要原因是 工資改革后工資標(biāo)準(zhǔn)提高,項目資金增加。 。其中:一般公共預(yù)算撥款 338.6  萬元,其他收入 0 萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018 年支出預(yù)算 338.6 萬元,比上年增 50.24 萬元,增 17.4 %,主要原因是 項目資金增加。 其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出 338.6  萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出 0 萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一) (一)基本支出預(yù)算 297.76 萬元,占預(yù)算撥款支出的 87.9% ,比上年增增 57.9 萬元,增幅 24.1 %,原因是 工資改革,人員工資福利待遇有所提高 。其中:工資福利支出 152.99 萬元 ,商品和服務(wù)支出 30.54萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助114.23萬元。
    (二)項目支出預(yù)算 40.84 萬元,占預(yù)算撥款支出的 12.1% ,與上年預(yù)算相比,比上年減 7.66 萬元,減少 15.8 %,原因是 民間民俗展演,季度文化活動項目資金減少 。其中:其中:非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽經(jīng)費項目 1 萬元 ,用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽,與上年對比無變化 ;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)申報經(jīng)費項目 1 萬元 ,用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報工作; 文藝活動競賽經(jīng)費 項目 1萬元,用于文化競賽活動,與去年對比無變化;文藝精品創(chuàng)作經(jīng)費項目1萬元,用于創(chuàng)作文化節(jié)目等有關(guān)活動經(jīng)費,與去年對比無變化;本級農(nóng)村數(shù)字電影放映項目資金23.4萬元,用于農(nóng)村數(shù)字電影放映補(bǔ)助的本級配套資金,與去年對比無變化;樂昌市老放映員補(bǔ)助項目資金7.4萬元,用于退休老放映員生活補(bǔ)助資金,與去年對比增加了1.4萬;每季一場文藝演出經(jīng)費4萬,用于每季度文藝演出活動,與去年對比增加了4萬;民俗展演經(jīng)費項目經(jīng)費2萬元,用于民間文化藝術(shù)演出經(jīng)費,與去年對比增加了2萬元。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。 2018 年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 23 萬元,比上年減 2.2 萬元,減幅 8.7 %,原因是 公務(wù)用車運行維護(hù)費壓減了 2.2萬 。其中辦公 5 萬元、印刷費 4 萬元、郵電費 2 萬元、差旅費 7 萬元、會議費 0 萬元、福利費 0 萬元、日常維修費 0 萬元、專用材料 0 萬元、一般設(shè)備購置費 0 萬元、辦公用房水費 0 萬元、電費 0 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 4 萬元、其他費用 1 萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。 2018 年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為 7.59 萬元,與上年數(shù)相比減 2.2 萬元,減幅 8.7 %,原因是 公務(wù)用車運行維護(hù)費壓減了 2.2萬 。按具體項目分,因公出國(境)支出 0 萬元,上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 4 萬元與上年數(shù)相比減 2.2 萬元,減幅 8.7 %,原因是 按公務(wù)車運行費標(biāo)準(zhǔn),壓減了 2.2萬元 ,其中公務(wù)用車購置 0 萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費 4 萬元);公務(wù)接待費支出 3.59 萬元,與上年保持不變。
六、政府采購情況。 2018 年本部門安排政府采購預(yù)算 0 萬元
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。 截至 2017 年12月31日,本部門共有車輛 2 輛,其中,一般公務(wù)用車 2 輛(用于 下鄉(xiāng)文化活動督查、公務(wù)出彩等 )、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛; 固定資產(chǎn)年末余額 53.76萬元,車輛9.26萬元,其他固定資產(chǎn)44.5萬元。
八、預(yù)算績效情況。 2018年,主要工作目標(biāo)有:完成龜峰塔搶險加固工程、黃圃下東村水壩的復(fù)原修繕、九峰薛岳故居、譚氏宗祠等不可移動文物的修繕 4 項工作,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況(如無也應(yīng)注明)。 2018年本部門未產(chǎn)生國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。


2018文廣新部門預(yù)算公開表格范本.xls

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