您好,樂昌市政府門戶網站歡迎您!               今天是:
智能機器人 | 網站無障礙 | 適老版 | 手機版
| 簡體版 | 繁體版

2018年度樂昌市城市建設管理監察隊預算公開(補充公開)

2018 年度樂昌市 城市建設管理監察隊 預算公開 (補充公開)
 
目  錄
 
第一部分  部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
 
第二部分  部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
 
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
2018年預算組成單位共 1 ,是樂昌市城市建設管理監察隊, 主要職能是貫徹執行《城鄉規劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環境衛生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規;監督和查處城市建設中的違法違規行為;監督和查處破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規行為;承辦市城市綜合管理局和上級業務主管部門交辦和委托的其他事項。 內設機構 3個, 內設辦公室、城南監察組、城北監察組。
(二) 人員構成情況。
本單位現有編制人員:事業編制19名,實有人員1 6 名,財政撥款工勤人員 70 名。
(三) 預算年度的主要工作任務。
監督和查處城市建設中、破壞市政設施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規行為。
二、收入預算說明
2018年收入預算 411.26 萬元,比上年增 136.61 萬元,增幅 50 %,主要原因是 新招錄協管人員 40名、住房維修基金增加、執勤電瓶車維修費增加,清理“牛皮癬”經費增加 。其中:一般公共預算撥款 411.26 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等) 0 萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算 411.26 萬元,比上年增 136.61 萬元,增幅 50 %,比上年增 136.61 萬元,增幅 50 %,其中:一般公共預算撥款安排支出 411.26 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出 0 萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一) 基本支出預算 278.86 萬元,占預算撥款支出的 68% ,比上年增 70.31 萬元,增幅 34 %,原因是 2017年1月份 新招錄 15名 協管人員 的經費預算放項目支出,2018年預算則放在基本支出 。其中:工資福利支出 228.44 萬元 商品和服務支出 25.48 萬元,對個人和家庭的補助 24.94 萬元。
(二) 項目支出預算 132.40 萬元,占預算撥款支出的 32% ,比上年增 66.30 萬元 與上年預算相比,增長 100 %,原因是 2017年9月份 新招錄協管人員 40名、執勤電瓶車維修費及清理“牛皮癬”經費增加 。其中:001清理“牛皮癬”專項支出項目 5 萬元 ,(主要用于清理街道小巷各種張貼小廣告,由于清除張貼小廣告量多, 2018年比2017年多增加2萬元經費) ;002新招 協管 人員經費(40人)項目 121.60 萬元(主要 用于新招人員基本工資及社會保障繳費,比上年增加 40人經費 ;003執勤電動車維護費項目5萬元(由于人員增加多購置執勤電瓶車5臺,每臺電瓶車維護費0.5萬元,比去年增加2.5萬元);004非稅征收經費項目0.8萬元(納入預算管理的非稅資金)
四、 機關運行經費預算說明
2018年 一般公共預算 安排 機關運行經費 預算為 36.28 萬元, 比上年減少 9.34萬元,減幅20%,原因是2018年福利費、培訓費、被撞購置費沒有預算支出,清理“牛皮癬”勞務費比上年增加2.00萬元,新購置執勤電動車5輛,執勤電動車維護費比上年增加2.5萬元。 其中 辦公 7.97 萬元、印刷費 2 萬元、手續費 0.02萬元、 郵電費 0.28 萬元、差旅費 0.5 萬元、日常維修費 2.5 萬元、辦公用房水費 0.03 萬元、電費 0.8 萬元、公務接待費 0.4萬元、勞務費8萬元、 其他 交通 費用 11.48 萬元 、其他商品和服務支出 2.3萬元
五、 “三公”經費預算說明
2018年一般公共預算 安排 “三公”經費預算為 0.4 萬元,與上年數相比減少 0.2 萬元,減少 33 %,原因是 我隊貫徹落實中央八項規定精神,嚴格控制及減少公務接待支出。 按具體項目分,因公出國(境)支出 0 萬元,與上年數相比增(減) 0 萬元,增(減) 0 %,原因是 我隊不存在因公出國(境)支出; 公務用車購置及運行維護支出 0 萬元 與上年數相比增(減) 0 萬元,增(減) 0 %,原因是 我隊沒有公務用車預算經費支出 (其中公務用車購置 0 萬元,公務用車運行維護費 0 萬元) 公務接待費支出 0.4 萬元 與上年數相比減 0.2 萬元,減 33 %,原因是 我隊嚴格控制三公經費支出;
六、 政府采購情況
2018 年本部門安排政府采購預算 0 萬元,與上年數相比增(減) 0 萬元,增(減) 0 %,其中:貨物類采購 0 萬元,工程類采購 0 萬元,服務類采購 0 萬元。
七、國有資產占有情況。
2018 年本部門占有國有資產 55.41萬元,主要為單位固定資產(由辦公座椅、辦公設備、執勤電瓶車 分布構成 比上年增 40.79萬元,增加279%,原因是2017年新購置執勤電瓶車8輛、空調3臺。 主要 有通用設備共 54.24萬元,家具、用具、裝具及動植物共1.17萬元,2017年增加空調三臺,執勤電動車8臺,2018年暫無固定資產增加 。主要實物資產 55.41萬元,無其他變動情況
八、 預算績效情況。
2018年,主要工作目標有:完成 整治城市六亂 1 項工作,實施 1 個項目,依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、 國有資本經營收支情況
收入 ,支出
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
5.清理“牛皮癬”專項:即清理城市中大街小巷亂張貼影響市容市貌小廣告。
 
 
樂昌市城市建設管理監察隊
                                     2018年3月2日



2018年度樂昌市城市建設管理監察隊預算公開表格(補充公開).xls

(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像) 關閉窗口 打印本頁