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2016年度樂昌市國土資源局決算(整改)

 
目 錄
 
 
第一部分 樂昌市國土資源局概況
一、部門機構設置
二、部門主要職責
第二部分 樂昌市國土資源局2016年部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    第三部分 樂昌市國土資源局2016年部門決算情況說明
   
    第四部分 名詞解釋
 
 
 
第一部分   樂昌市國土資源局概況
(一)部門機構設置
廣東省樂昌市國土資源局內設辦公室、土地利用股、土地規劃和耕地保護股、地籍管理股、地質環境與礦產資源管理股、行政審批股、人事監察股、執法監察大隊等股室,下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺公園管理處、不動產登記中心等六個事業單位及17個鄉鎮國土資源所。
2016 年決算由上述31個股室、中心、隊、所組成,共1個決算單位。
(二)部門主要職責
樂昌市國土資源局是主管當地土地、礦產資源的職能部門。其主要職能有:1、貫徹執行上級有關土地、礦產資源、測繪管理的方針政策和法律法規,組織起草規范性文件并組組實施;2、承擔保護與合理利用土地、礦產資源的責任;3、承擔規范國土資源管理秩序的責任;4、承擔耕地保護的責任;5、組織實施地籍管理工作;6、負責組織開展節約集約利用土地工作;7、負責礦產資源勘查、開發管理工作;8、負責地質環境保護和地質災害防治工作;9、負責基礎測繪及測繪市場管理工作;10、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
 
第二部分 樂昌市國土資源局2016年決算報表
樂昌市國土資源局應公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。具體見附表
 
第三部分 樂昌市國土資源局2016年部門決算情況說明
一、2016年收入決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
樂昌市國土資源局2016年度總收入113723860.74元,其中財政撥款收入113723860.74元,比上年增加58306454.88元,增加105.21%。主要是增加了征地和拆遷補償和土地整理項目的撥款收入。
(二)年度支出總體情況
樂昌市國土資源局2016年度總支出113723860.74元,其中財政撥款支出113723860.74元,比上年增加358306454.88元,增長105.21%。主要是增加了征地和拆遷補償和土地整理項目的支出。其中:
1 、城鄉社區支出92826988.36元,主要用于征地和拆遷補償和土地開發、整理,比上年決算增加56151763.88元,增長153.11.51%,主要原因是加大了對征地和拆遷補償和土地開發、整理力度。
2 、國土海洋氣象等支出19068593.46元,比上年決算數增加7983524.38元,增長72.02%。主要原因是加大了對征地和拆遷補償和土地開發、整理力度。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
樂昌市國土資源局2016年度總收入113723860.74元,其中財政撥款收入113723860.74元,比年初預算增加53337657.74元,增加88.33%。主要是增加了征地和拆遷補償和土地開發、整理項目的撥款收入;政府性基金預算財政撥款收入比年初預算增加73570488.36元,增長381.34%,主要是增加了征地和拆遷補償和土地開發、整理項目的撥款收入。
(二)2016年度財政撥款支出說明
樂昌市國土資源局2016年度總支出113723860.74元,其中財政撥款支出113723860.74元,比年初預算增加53337657.74元,增加88.33%。主要是增加了基本農田保護和土地整理項目的支出;政府性基金預算財政撥款支出比年初預算增加73570488.36元,增長381.34%,主要是增加了征地和拆遷補償和土地開發、整理項目的撥款收入。
從功能科目看,國土海洋氣象(類)國土資源事務(款)19068593.46元,主要用于行政運行、事業運行、地質災害防治、土地資源利用與保護等主要方面。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市國土資源局2016年度“三公”財政撥款支出決算為365000元,完成預算600000萬的60.83%。其中因公出國費支出決算為0元,預算為0元;公務用車購置及運行維護費支出決算為180000元,完成預算320000元的56.25%;公務接待費支出決算為185000元,完成預算280000的66.07%。2016年度“三公”經費決算數少于預算數,是因為認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,嚴控“三公”經費開支,全年實際支出比預算有較大節約。
與上年度相比2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少323400元,下降43.06%。其中公務用車購置及運行維護費支出決算比上年減少79400元,下降20.62%;公務接待費支出決算比上年減少235000,下降39.17%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,嚴控“三公”經費開支。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016 年“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出365000元,占49.32%,公務接待費支出185000元,占50.68%。具體情況如下:
1 、公務用車購置及運行維護費支出180000元,2016年本部門公務用車保有量為9量,主要用于地質災害、打非、基本農田保護等方面巡查及業務的開展。
2 、公務接待費支出185000元,主要用于上級單位檢查和相關單位業務交流等方面的接待。2016年本部門國內接待共382批次,3372人次。如與有關鄉鎮基本農田保護、打非方面的業務聯系。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2016 年本部門運行經費支出4662060.9元,比上年增加1094330.9元,增長30.67%。主要原因是新增項目增加費用外,還增加了訴訟代理費、土地交易印花稅等。
(二)政府采購支出情況說明
2016 年本部門政府采購預算2420869元,包括2016年用地供應計劃編制費(160000元)等2048000元服務類政府采購支出。
(三)國有資產占用情況
2016 年度本單位辦公用房11355.99平方,價值1811.71萬元,車輛保有9輛,價值160.92萬元,其他固定資產6041311.05元,均為自用。
(四)預算績效管理工作開展情況
2016 年根據財政預算管理要求,我局對本年度的8一般公共預算項目支出開展了績效自評,涉級金額7080000元,從評價情況來看,這8個項目開展情況較為理想,達到了預期目的。
第四部分    名詞解釋
1. 城鄉建設用地增減掛鉤:依據土地利用整體規劃,將擬整理復墾為耕地的農村建設用地地塊(舊地塊)和擬用于城鎮建設的地塊(新地塊)等面積共同組成建新拆舊項目區,通過建新拆舊和土地整理復墾等措施,在保證項目區內各類土地面積平衡的基礎上,最終實現建設用地總理不增加,耕地面積不減少,質量不降低,城鄉用地布局更合理的目標。
2. 一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
3. 機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4. “三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。


詳情請見附件:《樂昌市國土資源局2016年度決算表》

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