2016年預算情況表
樂昌市2015年財政撥款開支“三公”經費支出決算和2016年預算情況表 |
單位:萬元 |
預算單位名稱 |
2015年“三公”經費財政撥款決算數 |
2016年“三公”經費財政撥款預算數 |
因公出國(境)費 |
公務用車 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車 |
公務接待費 |
合計 |
購置費 |
運行與維護費 |
購置費 |
運行與維護費 |
樂昌市環境保護局 |
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15.26 |
5.95 |
21.21 |
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24.80 |
15.80 |
40.60 |
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合 計 |
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15.26 |
5.95 |
21.21 |
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24.80 |
21.80 |
46.60 |
2016年樂昌市環保局預算支出安排表 |
單位:元 |
功能科目 |
項目名稱 |
合計 |
資金來源 |
備注 |
一般公共預算 |
政府性基金 |
社會保險基金 |
財政專戶 |
樂昌市環境保護局 |
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25,642,273 |
19,142,273 |
6,500,000 |
0 |
0 |
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科學技術支出 |
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4,873,750 |
4,873,750 |
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技術研究與開發 |
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4,873,750 |
4,873,750 |
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科技成果轉化與擴散 |
污水廠運營費 |
4,873,750 |
4,873,750 |
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社會保障和就業支出 |
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691,368 |
691,368 |
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行政事業單位離退休 |
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691,368 |
691,368 |
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歸口管理的行政單位離退休 |
行政統發離退休統發工資 |
486,660 |
486,660 |
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歸口管理的行政單位離退休 |
事業退休非統發工資 |
204,708 |
204,708 |
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醫療衛生與計劃生育支出 |
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167,406 |
167,406 |
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醫療保障 |
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167,406 |
167,406 |
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|
行政單位醫療 |
行政單位醫療 |
151,713 |
151,713 |
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公務員醫療補助 |
公務員醫療補助 |
15,693 |
15,693 |
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節能環保支出 |
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13,409,749 |
13,409,749 |
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環境保護管理事務 |
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1,570,251 |
1,570,251 |
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行政運行 |
行政人員 |
994,551 |
994,551 |
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行政運行 |
行政人員公用經費 |
250,000 |
250,000 |
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行政運行 |
行政定額車編費 |
20,000 |
20,000 |
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行政運行 |
行政人員住房公積金 |
111,000 |
111,000 |
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行政運行 |
公務交通補貼 |
67,200 |
67,200 |
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其他環境保護管理事務支出 |
非稅征收經費 |
127,500 |
127,500 |
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污染防治 |
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5,125,000 |
5,125,000 |
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大氣 |
空氣自動站運行費 |
100,000 |
100,000 |
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水體 |
三溪子站運行費 |
100,000 |
100,000 |
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水體 |
坪石子站運行費 |
100,000 |
100,000 |
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排污費安排的支出 |
排污費征收經費 |
573,750 |
573,750 |
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排污費安排的支出 |
污水廠運營費(排污費) |
2,951,250 |
2,951,250 |
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|
其他污染防治支出 |
監察執法應急費用 |
300,000 |
300,000 |
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|
其他污染防治支出 |
生態考核經費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
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|
污染減排 |
|
2,345,498 |
2,345,498 |
0 |
0 |
0 |
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環境執法監察 |
事業人員工資 |
1,368,264 |
1,368,264 |
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|
環境執法監察 |
事業非統發人員 |
414,235 |
414,235 |
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環境執法監察 |
事業人員公用經費 |
145,000 |
145,000 |
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環境執法監察 |
事業人員住房公積金 |
198,000 |
198,000 |
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環境執法監察 |
事業人員社會保障 |
219,999 |
219,999 |
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|
能源節約利用 |
|
4,369,000 |
4,369,000 |
|
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|
|
能源節約利用 |
2015年農業源禽畜養殖減排扶持資金 |
4,369,000 |
4,369,000 |
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預下達 |
城鄉社區支出 |
|
6,500,000 |
0 |
6,500,000 |
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污水處理費安排的支出 |
|
6,500,000 |
0 |
6,500,000 |
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污水處理設施和運營 |
污水廠運營費(污水處理費) |
6,175,000 |
0 |
6,175,000 |
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代征手續費 |
樂昌、河西、青山水廠污水處理代收手續費 |
325,000 |
0 |
325,000 |
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制表人:邱福來 |
復核人:連光軍 |
注:預下達資金為上級預安排資金,實際金額以上級下達為準。 |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
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